加强内部审计工作是防范管理风险最有效的内控手段,是单位治理的基石和重要保障。几年来,谷城农技中心坚持一年两次开展中心所属各单位的内部审计,及时发现问题纠正错误,堵塞管理漏洞,减少损失,保护资产的安全与完整,提高会计资料的真实、可靠性。
2023年中心因人事变动,经党组研究及时对内部审计小组人员进行调整。审计小组于3月份用近十天的时间对中心6个二级单位2020~2022三年的财务制度执行情况、单位收支情况、项目资金管理和使用情况、固定资产管理情况等进行了一次全面审计检查,并形成审计报告。
在审计过程中,对发现的细小问题实行边审边改,对需要整改的问题,及时向单位负责人和会计人员进行反馈。
通过内部审计,各单位的管理逐步规范,会计人员在审计检查过程中,得到了学习提升的机会,工作中更加认真负责,提高了单位风险防范能力。
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